Napůl sro v SR a živnost v ČR

Napůl sro v SR a živnost v ČR
« kdy: 31. 12. 2022, 11:53:46 »
Zdar hosi,

chcem sa spytat, ako by fungoval nasledujuci ekonomicky model:

SRO na Slovensku prvy polrok 2023. ICO v CR druhy polrok 2023.

V CR je na ICO do 2M za rok nejaka cool danova sadzba a kedze by som sa nezmestil do kolonky "2M" za cely rok 2023 ak by som bol komplet v CR, tak ma napadlo, ze si to rozdelim, aby som sa do 2M zmestil.

Ako ale toto funguje co sa tyka dani? Ak som niekde co i len 50.1% casu z roka tak musim tie zisky zo SR SRO danit v Cesku?

Ako toto funguje?

Dakujem
« Poslední změna: 31. 12. 2022, 13:19:58 od Petr Krčmář »


Re:sro v SR h1/2023 a ico v CR h2/2023
« Odpověď #1 kdy: 31. 12. 2022, 12:37:00 »
Za prvy, danis tam, kde jsi danovym rezidentem. Za druhy, michas tady dohromady fyzickou osobu (ico v cr) a pravnickou osobu (sro v sk), coz jsou na sobe dve naprosto nezavisly entity z pohledu dani. Sro v sk bude (s hodne velkou pravdepodobnosti) mit danovou rezidenci na sk nezavisle na tom, kde zijes ty jako fyzicka osoba. Tady je trochu otazka, jakym zpusobem se budou danit prijmy, ktery si z ty sro vyplatis. Kazdopadne rozlozit si takhle prijmy, mezi vice entit je zajimava moznost jak optimalizovat dane.

Re:sro v SR h1/2023 a ico v CR h2/2023
« Odpověď #2 kdy: 31. 12. 2022, 13:07:16 »
TLDR: najdi si daňového poradce který všechno udělá za tebe.

No ale pokud chceš mít byrokracii jako hobby, tak:

Ako ale toto funguje co sa tyka dani? Ak som niekde co i len 50.1% casu z roka tak musim tie zisky zo SR SRO danit v Cesku?

Ako toto funguje?
Obecně v EU:

Pominu daně placené SRO (jak už tu padlo, to je zcela jiná osoba) a budu předpokládat, že z toho SRO nějakým vyplácíš (ať už přímo, nebo jako "plat").

Jako fyzická osoba jsi daňový rezident tam, kde pobýváš většinu roku (50.1%  procent zcela stačí) a tam si musíš udělat svoje hlavní daňové přiznání a tam také pravděpodobně bude spadat sociální a zdravotní pojištění.

Daň z příjmu fyzických osob se ale platí tam kde příjem vznikl, takže i v sekundární zemi musíš dát normální daňové přiznání a zaplatit daň. V primární zemi pak musíš tyto příjmy deklarovat také, jako zahraniční. Nevím přesně jak vypadá mezinárodní smlouva mezi ČR a SR, ale tipnu si že se takovéto příjmy prostě odečtou od základu (tj. je to úplně stejné jako by se tam neuváděly) - ale informuj se, v některých případech se odečítá až zaplacená daň!

Sociální pojištění po tobě defaultně chtějí obě země. Musíš se na jednu sociálku obrátit se žádostí o tzv "A1 potvrzení", dříve též E101 ( https://eportal.cssz.cz/web/portal/-/tiskopisy/zosvcp ) a až ti ho vystaví, tak ho ukážeš té druhé sociálce a pak už nic platit nemusíš. Možná :-)

Zdravotní pojištění máš právě jedno v jedné zemi (pokud ne, tak máš docela průser), takže pojištění zaplatíš podle předpisů v dané zemi.

hknmtt

Re:sro v SR h1/2023 a ico v CR h2/2023
« Odpověď #3 kdy: 31. 12. 2022, 13:16:50 »
Upresni tu situaciu, lebo z toho co si napsial sa neda nic vycitat, len teoretizovat.

Re:sro v SR h1/2023 a ico v CR h2/2023
« Odpověď #4 kdy: 31. 12. 2022, 13:38:51 »
ano, takto je to najblizsie k pravde podla toho co som si dal dokopy.

podla (1) vidim ze z pohladu SR sa bude CR prijem zdanovat metodou "zapocet dane" co este presne neviem co znamena.

Pracoval som uz raz v zahranici kde bola rovnako metoda "zapocet dane" a co sa stalo bolo, ze som tie zahranicne prijmy priznal v SR ale kedze boli dane ktore som zaplatil mensie v zahranicii, ako by som ich platil na Slovensku, tak som ten rozdiel este dodatocne musel v danovom priznani v SR zaplatit.

A tu si myslim, ze to bude uplne rovnaka situacia s ceskym ICO. Kedze som danovy rezident SR a platim dane z celosvetovych prijmov, ak mame zmluvu o zabraneni dvojiteho zdanenia, tak este stale to neznamena, ze ten "rozdiel" nemusim zaplatit na Slovensku.

Takze podla mna to situaciu nijak nemeni.

Ono je jedna vec ze zisk je daneny 21% z sro a potom dan zo zisku je este 7%. Druha vec je, ci by bola vysledna dan mensia ak by som druhy polrok robil na ceske ICO a potom ten pripadny rozdiel danil ako fyzicka osoba.

(1) https://www.financnasprava.sk//_img/pfsedit/Dokumenty_PFS/Zverejnovanie_dok/Dane/Zamedzenie_dvojiteho_zdan/2014.06.12_metody_zdz.pdf


TLDR: najdi si daňového poradce který všechno udělá za tebe.

No ale pokud chceš mít byrokracii jako hobby, tak:

Ako ale toto funguje co sa tyka dani? Ak som niekde co i len 50.1% casu z roka tak musim tie zisky zo SR SRO danit v Cesku?

Ako toto funguje?
Obecně v EU:

Pominu daně placené SRO (jak už tu padlo, to je zcela jiná osoba) a budu předpokládat, že z toho SRO nějakým vyplácíš (ať už přímo, nebo jako "plat").

Jako fyzická osoba jsi daňový rezident tam, kde pobýváš většinu roku (50.1%  procent zcela stačí) a tam si musíš udělat svoje hlavní daňové přiznání a tam také pravděpodobně bude spadat sociální a zdravotní pojištění.

Daň z příjmu fyzických osob se ale platí tam kde příjem vznikl, takže i v sekundární zemi musíš dát normální daňové přiznání a zaplatit daň. V primární zemi pak musíš tyto příjmy deklarovat také, jako zahraniční. Nevím přesně jak vypadá mezinárodní smlouva mezi ČR a SR, ale tipnu si že se takovéto příjmy prostě odečtou od základu (tj. je to úplně stejné jako by se tam neuváděly) - ale informuj se, v některých případech se odečítá až zaplacená daň!

Sociální pojištění po tobě defaultně chtějí obě země. Musíš se na jednu sociálku obrátit se žádostí o tzv "A1 potvrzení", dříve též E101 ( https://eportal.cssz.cz/web/portal/-/tiskopisy/zosvcp ) a až ti ho vystaví, tak ho ukážeš té druhé sociálce a pak už nic platit nemusíš. Možná :-)

Zdravotní pojištění máš právě jedno v jedné zemi (pokud ne, tak máš docela průser), takže pojištění zaplatíš podle předpisů v dané zemi.


hknmtt

Re:Napůl sro v SR a živnost v ČR
« Odpověď #5 kdy: 01. 01. 2023, 18:31:42 »
O tie dane sa zaujimam, takze mozno poradim, len si nedopisal podrobnosti ako som pisal hore.